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2024年底關賬風險自查、稅務規(guī)劃與調整

2024年底關賬風險自查、稅務規(guī)劃與調整課程
[課程簡介]:本課程結合年度涉稅政策,以所得稅匯算清繳前風險自查為切入點,幫助財務人員精晰所得稅匯算清繳前全盤業(yè)務風險自查,教您如何對眾多科目進行勾稽關系剖析及稅務規(guī)劃,從而降低稅務風險,提高企業(yè)利潤。 ...

【時間地點】 2024年11月19-20日 廣州
【培訓講師】 陳雷
【參加對象】 董事長、總經理、財務總監(jiān)、財務經理、稅務總監(jiān)、稅務主管等該崗位人員。
【參加費用】 ¥4000元/人 (含午餐,資料,茶歇等)
【會務組織】 森濤培訓網(wǎng)(lailaliao.cn).廣州三策企業(yè)管理咨詢有限公司
【咨詢電話】 020-34071250;020-34071978(提前報名可享受更多優(yōu)惠)
【聯(lián) 系 人】 龐先生,鄧小姐;13378458028、18924110388(均可加微信)
【在線 QQ 】 568499978 培訓課綱 課綱下載    
【溫馨提示】 本課程可引進到企業(yè)內部培訓,歡迎來電預約!
培訓關鍵詞:關賬風險自查培訓,稅務規(guī)劃培訓

2024年底關賬風險自查、稅務規(guī)劃與調整(陳雷)課程介紹:

課程背景:
    在當前“互聯(lián)網(wǎng)+稅務”的稅收背景下,金稅四期、大數(shù)據(jù)比對、防偽稅控全面升級、實行稅收分類編碼等一系列嚴征管、重稽查措施,讓企業(yè)隨時面臨稅務危機。企業(yè)的稅收風險產生于平時的業(yè)務過程和會計核算中,日積月累的稅收問題也越來越多,大部分企業(yè)要經過稅務機關檢查后,才能發(fā)現(xiàn)或暴露其巨大的稅收風險問題。其中主要原因就是稅收政策紛繁復雜,財務人員無法熟知,平時對風險無法預知。因此年終決算,對整個年度的賬務審視、賬務調整、降低風險,顯得尤為重要。
    本課程結合年度涉稅政策,以所得稅匯算清繳前風險自查為切入點,幫助財務人員精晰所得稅匯算清繳前全盤業(yè)務風險自查,教您如何對眾多科目進行勾稽關系剖析及稅務規(guī)劃,從而降低稅務風險,提高企業(yè)利潤。 

課程收益:
 ◆ 識風險:在稅局找你之前識別到涉稅風險
 ◆ 管證據(jù):在稅局找你之前做好證據(jù)鏈管理
 ◆ 爭利益:在與稅局溝通時爭取最大的利益
 ◆ 掌握在企業(yè)年中結算前進行納稅風險自查補救手段

課程大綱:

第一講  企業(yè)年終涉稅準備工作及注意事項
1.年底關賬不得不注意的常見稅收風險
2.稅務布局升維-稅務檢查新模式和新手段 
3.測算全年的稅費繳納是否“平安”
(1)年底閉賬前最新及相關稅收政策梳理與應用
(2)跨年關賬---如何做到“稅稅平安”、“稅表平安”“稅費平安”?

第二講  企業(yè)年終涉稅---企業(yè)收入事項風險排查
一、收入確認相關的風險檢測指標解析 
二、收入確認過程中涉稅風險與應對 
1.未按照企業(yè)所得稅納稅義務發(fā)生時間確認收入風險 
【重點】企業(yè)收入指標預警應對與證據(jù)鏈管理 
2.企業(yè)取得的財政性資金未按照企業(yè)所得稅法處理的風險,不征稅收入用于支出形成的費用資產的稅務處理 
【重點】不征稅收入后續(xù)管理操作指南設計 
3.關聯(lián)企業(yè)之間資金拆借少計利息收入風險 
【重點】關聯(lián)企業(yè)之間融通資金的稅務管理規(guī)劃
4.以非貨幣性資產清償債務少計收入風險管控
【重點】以房抵債、以貨抵債是否應確認收入
5.企業(yè)股權轉讓收入確認涉稅風險
【重點1】股權轉讓所得是如何確認的?
【重點2】收入明顯偏低是否會被稅務機關調整?如何調整?
【重點3】辦理股權轉讓變更手續(xù)的先后順序?
【重點4】投資企業(yè)撤回或減少投資所得是如何確認的?

第三講  企業(yè)年終涉稅---企業(yè)扣除事項風險排查 
一、稅前扣除相關的風險檢測指標解析 
二、成本費用類涉稅風險與應對 
1.企業(yè)出資不到位利息支出未按規(guī)定稅前扣除風險 
【重點1】利息支出的稅前扣除的風險與控制
【重點2】新公司法實施之后對利息支出的影響
【重點3】關聯(lián)公司之間資金有償拆借利息支出的涉稅風險
【重點4】關聯(lián)公司之間資金無償拆借的涉稅風險 
2.不符合稅法規(guī)定的捐贈支出在稅前扣除的風險 
【重點1】2024年符合條件的公益性組織有哪些
【重點2】特定捐贈支出的稅務風險與控制
3.研發(fā)費用未按規(guī)定稅前扣除風險 
【重點】研發(fā)費4種模式的稅收政策規(guī)定
【重點】會議費的證據(jù)鏈留存
4.會議費未按規(guī)定稅前扣除的風險
【重點】會議費的證據(jù)鏈留存 
5.勞保費未按規(guī)定稅前扣除的風險 
【重點】勞保費的證據(jù)鏈留存
6.企業(yè)稅前扣除應由個人或其他單位負擔費用的風險 
【重點】離退休人員的獎金、津貼、補貼等涉稅問題處理
7.年終關賬前---各類票據(jù)問題的風險管理

第四講   企業(yè)年終涉稅---高頻異常風險指標解析及風險化解
一、企業(yè)所得稅優(yōu)惠相關的風險檢測指標解析 
二、企業(yè)所得稅優(yōu)惠涉稅風險與應對 
1.不符合條件的投資收益作為免稅收入的風險 
2.研發(fā)費用未按規(guī)定稅前扣除風險 
【重點】研發(fā)費用加計扣除的處理技巧 
3.特殊群體等優(yōu)惠事項不符合稅法規(guī)定的風險 
【重點1】殘疾人員招用常見涉稅風險與風險控制
【重點2】退伍軍人招用及退伍干部轉業(yè)常見誤區(qū)與風險控制
【重點3】脫貧人員常見誤區(qū)與風險控制
【重點5】退休人員返聘常見誤區(qū)與風險控制 
4.固定資產一次性扣除相關涉稅風險與控制 
【重點】加速折舊新政的具體應用與風險防范
5. 廣告宣傳費的相關涉稅風險與控制
【重點】廣宣費公司之間互相挪用的證據(jù)鏈管控 6.高新技術企業(yè)認定不符合規(guī)定風險 
【重點】“偽高新”檢查與風險控制

第五講   年底閉賬---企業(yè)經營過程中典型事項個人所得稅年終風險排查
1.企業(yè)高管個稅典型錯弊問題年終風險排查
(1)個人股東與公司之間借款行為個稅年終風險排查
(2)利用“個獨”轉化綜合所得年終風險排查
(3)“私車公用”稽查視角下透視錯弊問題與年終風險排查
(4)個人股東非貨幣出資行為涉稅案例分析與年終風險排查
(5)代持股行為法稅協(xié)同管控要點與風控管控
(6)上市公司與非上市公司股權激勵的財稅風險與年終排查
(7)非上市公司股權激勵的財稅風險與年終排查
2.企業(yè)經營過程中典型事項個人所得稅年終風險排查
(1)返聘離退休人員個人所得稅年終風險排查
(2)臨時工、季節(jié)工、實習生個人所得稅年終風險排查
(3)離職補償費與競業(yè)限制金個稅年終風險排查
(4)企業(yè)高管人員獲得政府獎勵個稅年終風險排查

課程總結與回顧
1. 課程主要內容總結與回顧
2. 答疑解惑

講師介紹:
陳雷
財稅風險管理實戰(zhàn)專家
擅長領域:財稅疑難問題處理、稅收籌劃、稅收風險識別與防范、稅務稽查應對技巧、稅收政策解讀分析等。陳雷老師10年財務培訓與財務咨詢服務經驗:曾就職于全國中國電子信息百強企業(yè)-航天信息股份有限公司,為5家大型國有企業(yè)、10家上市公司提供股份制改制與上市上市服務工作,累計完成了46份企業(yè)年度審計報告、近百份專項股權改制方案、110份上市企業(yè)所得稅匯算清繳報告。并且在全省國稅系統(tǒng)組織的征管和稽查業(yè)務考試、競賽中連續(xù)十年名列前茅,曾參與個稅修訂草案征求意見專家組討論,具有非常豐富的稅收理論基礎和稅收管理以及籌劃實踐經驗。多年來陳老師為多家院校及企業(yè)培訓及財稅輔導,累計受訓學員超過20000人,課程好評率均在90%以上,多家企業(yè)重復采購課程。

培訓課綱 課綱下載


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