高級審計經(jīng)理內(nèi)部控制審計培訓(xùn)課綱
關(guān)鍵詞:審計經(jīng)理,內(nèi)部控制審計,內(nèi)部審計,財務(wù)管理
課程簡介:(吳劍勛主講)
1、跳出原來混亂無章的工作狀態(tài),建立科學(xué)先進(jìn)的內(nèi)部控制審計流程,重新審視和重整自己的工作; 2、學(xué)會從不同的視角解讀不同的內(nèi)部控制審計技巧與方法應(yīng)用; 3、內(nèi)部控制審計對于各業(yè)務(wù)循環(huán)的關(guān)鍵控制點,特別是易疏漏及易被蒙蔽的事項,并作出案例解析; 4、內(nèi)部控制審計中制度合理性判斷的方法及案例解析。 5、明確如何結(jié)合企業(yè)自身的特點,建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng);...
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