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財稅改革背景下,企業(yè)財稅管理新思維與運營節(jié)稅籌劃,馬昌堯內訓課程


培訓講師馬昌堯 培訓方式講師面授; 課程時長2天
課程預約020-34071250;13378458028(可加微信)培訓課綱 課綱下載
培訓關鍵詞:節(jié)稅籌劃培訓

《財稅改革背景下,企業(yè)財稅管理新思維與運營節(jié)稅籌劃》課綱內容:

課程背景:
2019年3月15日,國務院總理李克強在人民大會堂會見中外記者時說,今年更大規(guī)模的減稅降費實際上是一項重大改革和重要抉擇。把占增值稅50%多的制造業(yè)的增值稅率明顯降低3個百分點。把建筑業(yè)等部分行業(yè)降1個百分點,其他所有行業(yè)也確保只減不增。并對所有的中小微企業(yè)實行普惠性減稅,確保所有行業(yè)稅負只減不增。
在如此大規(guī)模的財稅體制改革背景下,企業(yè)經營者. 總經理. 財務總監(jiān). 稅務經理. 財務人員等是否為企業(yè)享受改革帶來的紅利,作好了準備呢?
財稅體制改革,哪些政策與我們企業(yè)有關?
★ 最新財稅體制改革,對我們企業(yè)有何影響?
★ 企業(yè)管理運營中,該如何籌劃與運營分析?
★ 在財稅改革背景下,該如何創(chuàng)新管理思維?

課程收益:
本課程將通過案例分析的形式,全面解析財稅改革背景下,企業(yè)各項經濟行為的涉稅風險,讓企業(yè)經營者. 總經理. 財務總監(jiān). 稅務經理. 財務人員,感受到每個崗位在企業(yè)經營管理中扮演的角色。企業(yè)是一個有機的整體,要想平穩(wěn). 安全的經營,享受財稅改革帶來的紅利,每一個環(huán)節(jié)都很關鍵,本課程將讓您對企業(yè)經營過程中的各項涉稅行為有一個全面的了解與掌握。
● 重新認識各稅種繳納中的涉稅風險;
● 全面了解采購. 生產. 銷售過程中的合同簽訂技巧;
● 深度領悟企業(yè)經營中的涉稅風險與應對措施;
● 充分掌握不同業(yè)務處理技巧與籌劃方式。

課程時間:2天,6小時/天
課程對象:企業(yè)財務總監(jiān). 稅務經理. 財務人員. 企業(yè)管理者等
課程方式:講師講授+案例分析+實操演練

課程大綱
第一講:財稅體制改革對稅收繳納的影響
01. 增值稅16%的稅率降至13%,10%的稅率降至9%,企業(yè)應如何把控?
02. 小規(guī)模納稅人增值稅起征點由月銷售額3萬元提高到10萬元,企業(yè)應如何享受?
03. 小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過300萬元的稅收優(yōu)惠,如何籌劃?
04. 企業(yè)新購進的設備. 器具,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入當期成本費用,如何運用?
05. 累計銷售額未超過500萬元的一般納稅人,可選擇轉登記為小規(guī)模納稅人,哪些企業(yè)可用?
06. 稅率調整后“納稅人身份”如何選?對公司更有利?
07. 重點群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)稅收優(yōu)惠,企業(yè)如何享受?
08. 居民納稅人取得的綜合所得,個人所得稅如何繳納?如何籌劃?
09. 中國境內無住所的個人,取得所得,個人所得稅如何繳納?
10. 納稅人購進國內旅客運輸服務,其進項稅額允許從銷項稅額中抵扣,如何抵扣?
11. 允許生產. 生活性服務業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%,抵減應納稅額,如何加計?
12. 試行增值稅期末留抵稅額退稅制度,如何退稅?
13. 納稅人取得不動產或者不動產在建工程的進項稅額不再分2年抵扣,有何特殊規(guī)定?
……

第二講:企業(yè)投融資過程涉稅與節(jié)稅技巧
01. 注冊什么樣的公司,納稅最少?
02. 企業(yè)如何出資,企業(yè)稅負最低?
03. 未按期認繳“注冊資本”有何納稅風險?
04. 企業(yè)沒有實繳注冊資本,銀行借款,利息不能扣。
05. 非貨幣性資產出資,如何通過調節(jié)流程. 形式實現(xiàn)節(jié)稅?
06. 企業(yè)購置辦公用房,以“公司名義”還是以“個人名義”購置,誰有利?
07. 企業(yè)納稅不規(guī)范,想“注銷”了,為什么那么難?
08. 企業(yè)欠股東借款,確實無力支付,注銷時,如何不征稅?
09. 借款費用稅前扣除類型都有哪些?(資本化與費用化、金融機構的借款、非關聯(lián)方企業(yè)借款、關聯(lián)方借款、對個人的借款、投資未到位時的借款、無償資金拆借等)
10. 企業(yè)所得稅法對借款費用的構成有什么規(guī)定?
11. 企業(yè)向金融機構借款利息支出該如何稅前扣除?
12. 關聯(lián)方借款沒有利息支出是否也需要進行納稅調整?
13. 企業(yè)因向個人借款而發(fā)生的利息支出可以稅前扣除嗎?
14. 公司成立后,股東抽逃注冊資金,如何才能正常注銷?
15. 名為“增資擴股”,實為“土地轉讓”,實現(xiàn)納稅籌劃!
16. 股權轉讓中“個人所得稅”風險防范及納稅籌劃
17. 企業(yè)用“留存收益”轉增股本,當心“吃了大虧”還不知道!
18. 變“股權轉讓”為“撤回投資”,方式不同納稅就不同。
19. 企業(yè)因對外投資而發(fā)生的借款利息能否稅前扣除?
20. 資產損失稅前扣除的范圍?無形資產損失能否稅前扣除?
21. 企業(yè)政策性搬遷資產發(fā)生的損失究竟該如何處理?
22. 在什么情況下企業(yè)可以加速折舊?除了加速折舊之外,稅法對固定資產折舊還有哪些規(guī)定?
……

第三講:企業(yè)運營過程涉稅與節(jié)稅技巧
01. 公司的廣告到底該如何投放?企業(yè)稅負最低?
02. “不含稅”合同,到底要怎么簽訂才沒有涉稅風險?
03. 天天關注“稅負”,增值稅稅負率,你都算對了嗎?
04. 企業(yè)籌建期間的“開辦費”,也可以納稅籌劃!
05. 企業(yè)有利潤,個人股東“如何分紅”,稅負最低?
06. 企業(yè)固定資產大修,如何稅前扣除?可實現(xiàn)企業(yè)稅負最低。
07. 企業(yè)很少出現(xiàn)“售后回購”業(yè)務,其實納稅籌劃空間很大!
08. “折扣. 送券. 送禮”活動促銷,哪種方案對企業(yè)納稅更有利?
09. 5招讓企業(yè)“業(yè)務招待費”開支,稅前扣除達到極致!
10. 不動產出租,“免租期”5大稅收如何繳納?如何籌劃?
11. 廠區(qū)的圍墻. 道路. 綠化是否需要并入房產原值繳房產稅?
12. 稅前扣除的工資薪金必須是合理的,那么如何把握“合理”的度?
13. 三項“工資附加費用”稅前扣除限額如何籌劃?
14. 稅法對廣告費與業(yè)務宣傳費的稅前扣除比例是如何規(guī)定的?如何籌劃?
15. 如何理解和把握手續(xù)費. 傭金的概念. 范圍與實操籌劃?
……

第四講:企業(yè)運營過程涉稅風險預期應對
01. 勞務派遣單位“計稅方法”怎么選?派遣項目稅負最低。
02. 建筑業(yè)“計稅方法”如何選?施工項目稅負最低。
03. 企業(yè)如何通過“視同銷售”實現(xiàn)企業(yè)稅負調節(jié)。
04. 如何利用“納稅申報”,進行稅款繳納籌劃?
05. 是“固定資產”還是“廢舊物資”,處理時當心涉稅風險!
06. 千萬別拿“混合銷售”當“兼營”來籌劃納稅,有風險啦!
07. 以房地產進行“股權投資”,稅收如何處理?
08. 合同中“付款時間條款”與企業(yè)涉稅風險,千萬別忽視!
14.  名目繁多的津貼. 補助. 加班工資和獎金涉稅風險把控
15.  私車公用個人所得稅風險把控及處理技巧
16.  補發(fā)工資如何計算個人所得稅?
17.  通訊費. 交通補個人所得稅涉稅要點把控
18.  董事費. 監(jiān)事費應按哪個稅目繳納個人所得稅?
19.  食堂中存在涉稅風險
20. 百萬高薪制員工,如果進行納稅籌劃?
21. 支付勞務費如何代扣代繳個人所得稅?
22. 人工智能下的“金三系統(tǒng)”11步讓偷逃稅款無藏身之處!
……

第五講:企業(yè)運營過程業(yè)財融合創(chuàng)新思維
01. 合同決定稅收之“商場進場費”如何籌劃納稅?
02. 新稅法下,報酬支付按“工資薪金”還是“勞務報酬”?誰納稅最少?
03. 企業(yè)年終及業(yè)績獎,如何發(fā)放?可實現(xiàn)個人所得稅節(jié)稅。
04. 非全日制用工,勞務報酬支付方式不合規(guī),就得多交稅。
05. 企業(yè)在促銷活動中,贈送的禮品,是否需要代扣代繳個人所得稅?-
06. 從3種不同“土地轉讓方式”,看納稅籌劃產生的效益!
07. 創(chuàng)投企業(yè). 天使投資人的“股權投資”,這些涉稅點你得知道!
08. 銷售合同收款條款與涉稅業(yè)務的勾稽關系與涉稅風險;
09. 銷售合同中的回購條款與涉稅風險處理;
10. 借款合同中的利息條款與涉稅風險處理;
11. 房屋出租合同中的免租條款與涉稅風險;
12. 合同與發(fā)票不匹配的涉稅風險與稅金抵扣;
13. 合同條款與增值稅. 企業(yè)所得稅納稅義務時間的勾稽關系;
14. 合同中的價格條款與涉稅條款的分析;
15. 不同形式下違約金與賠償金的涉稅風險;
16. 股權轉讓合同存在涉稅風險分析;
17. 非貨幣性資產投資入股,合同約定與涉稅;
18. 代購. 代銷合同的簽訂技巧;
19. 稅后合同的簽訂技巧與涉稅風險;
20. 股權平價轉讓合同的涉稅風險;
21. 勞務派遣用工費用支付條款與稅務差異;
……


● 講師介紹

馬昌堯老師 企業(yè)財稅戰(zhàn)略實戰(zhàn)專家

中稅答疑研究院專家組專家
中國會計視野網(wǎng)優(yōu)秀財稅作者
湖南長沙昌堯財稅工作室負責人
曾任:湖南富興集團有限公司丨財務總監(jiān)
曾任:湖南蘭天集團有限公司丨財務經理
曾任:湖南華泰重工有限公司丨成本科長
擅長領域:財稅疑難問題處理、稅收籌劃、稅收風險識別與防范、稅務稽查應對技巧、財務管理與分析

    馬老師有16年大型企業(yè)財務管理經驗,曾服務于富興集團、五強集團、華泰重工、蘭天集團,擔任財務總監(jiān)/財務經理等崗位,在企業(yè)財務管理/流程管理/財務核算/稅收籌劃/審計監(jiān)察/財務人員培訓等方面具有豐富的實操管理經驗。曾主導為富興集團開展風險規(guī)避分析,進行稅收籌劃,為企業(yè)帶來120多萬元的節(jié)稅效益,占當年度應交稅額的35%。
    馬老師專注于企業(yè)財稅領域,對現(xiàn)今企業(yè)在財稅政策下如何發(fā)展具有獨特的視角和敏銳的洞察力, 是中稅答疑研究院專家組專家,中國會計視野網(wǎng)、樂稅網(wǎng)、秀財網(wǎng)等知名網(wǎng)站專欄作者,定期發(fā)布的財稅相關文章多次被官方財稅網(wǎng)站轉載傳播,并被中國會計視野網(wǎng)評為“2016年夏季視野網(wǎng)站優(yōu)秀作者”。
    馬老師結合多年的實戰(zhàn)工作經驗,先后為中國電建、水電八局、九城集團、晟通國際等國內外大/中型近50家企業(yè)提供企業(yè)投資和并購重組稅收籌劃、稅務風險防控、降低稅負體系搭建等方面的培訓咨詢服務,累計授課上千場,其中在為中國電建長九公司提供《財務人員財稅操作實戰(zhàn)與技巧提升》后,因課程實戰(zhàn)性,老師專業(yè)度,受到高度好評,并相繼引薦給水電八局、湖南臉譜集團,在圈內口碑好,返聘高。
主講課程
《企業(yè)所得稅納稅實務與核算技巧》
《國地稅合并時期企業(yè)涉稅風險排查與節(jié)稅籌劃》
《財務經理必須掌握的納稅風險與應對措施》
《2018年財稅體制改革,企業(yè)涉稅風險排查與節(jié)稅技巧》
《企業(yè)戰(zhàn)略財務管理與運營涉稅風險防范》
《金三風暴下企業(yè)涉稅數(shù)據(jù)自查與博弈~稅務稽查風險防范應對》
《企業(yè)“各稅種”繳納、評估、關聯(lián)與稽查應對措施》
《高凈值人群財富運營及個人所得稅預期籌劃》

授課風格:
◇ 親切謙和,善于啟發(fā)引導,給學員營造輕松愉悅的學習氛圍。
◇ 嚴謹專業(yè),邏輯思維能力強,善于從企業(yè)情況切入視角,緊扣企業(yè)發(fā)展核心需求。
◇ 深入淺出,將理論體系與實戰(zhàn)經驗相結合,將復雜理論簡單化,案例貼切,通俗易懂。

部分服務過的客戶:
建筑行業(yè):中國電建、水電八局、嘉達工程、湘禹防水、新光工程、信和建筑、協(xié)盈建筑、 長鑫工程、優(yōu)元工程、豐匯建筑、隆順建筑、浩發(fā)建筑、康凱建筑、明達工程、九和建筑、金鑫工程、泰和工程、盈凱建筑、雙馬建筑……
汽車行業(yè):蘭天集團、九城集團、臉譜集團、東風本田、湖南中天、蘭天汽貿、湖南天馳、懷化恒裕、常德恒瑞、湖南長安、湖南寶瑞、岳陽邦田、新余現(xiàn)代、湖南大漢……
工業(yè)行業(yè):晟通國際、業(yè)勝集團、云南銅業(yè)、全辰科技、定海管樁、五強型材……
家具建材:欣鼎裝飾、國宏裝飾、、晶安裝飾、安廣裝飾、興元設計……
環(huán)保/檢測:宏祥環(huán)保、潔青環(huán)保、友源監(jiān)理、勝安檢測、長豐檢測、本盛檢測……
酒店/餐飲:西野酒店、偉凱酒店、泰全酒店、瑞隆酒店、康豐酒店、凱大酒店、陋園酒店、匯久餐飲、仁捷餐飲……
銀行業(yè):中國銀行、中國農業(yè)發(fā)展銀行、建設銀行、交通銀行……
其他:富皇家政、裕祥保潔、裕寶服務、自然物業(yè)、嘉城物業(yè)……

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課程名稱: 《財稅改革背景下,企業(yè)財稅管理新思維與運營節(jié)稅籌劃》 課程類型: 企業(yè)內訓
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