【時間地點】 | 2011年5月20-21日(周五-周六)上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 深圳市楚天大酒店 | ||
【培訓(xùn)講師】 | 張老師 | ||
【參加對象】 | 企業(yè)股東、董事長、總經(jīng)理、企業(yè)董事會秘書、證券事務(wù)代表、內(nèi)控、審計、財務(wù)等相關(guān)部門人員; | ||
【參加費用】 | ¥3200元/人 2人以上9折優(yōu)惠(含培訓(xùn)費、資料費、中餐) | ||
【會務(wù)組織】 | 森濤培訓(xùn)網(wǎng)(lailaliao.cn).廣州三策企業(yè)管理咨詢有限公司 | ||
【咨詢電話】 | 020-34071250;020-34071978(提前報名可享受更多優(yōu)惠) | ||
【聯(lián) 系 人】 | 龐先生,鄧小姐;13378458028、18924110388(均可加微信) | ||
【在線 QQ 】 | 568499978 | 課綱下載 | |
【溫馨提示】 | 本課程可引進(jìn)到企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn),歡迎來電預(yù)約! |
在全球化經(jīng)營、資本運作的今天,越來越多的中國企業(yè)謀求或已經(jīng)在海外及境內(nèi)上市。因此,必須遵從相應(yīng)國家有關(guān)法律、法規(guī)、制度規(guī)定,特別是資本市場對信息披露的要求和針對公司治理方面的法規(guī)要求。美國《薩班斯法案》、中國《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其指引的出臺,均是對于企業(yè)內(nèi)控方面具體的法律、法規(guī)要求。
在一個個企業(yè)失敗案例的背后,很多都是內(nèi)部控制的缺失或無效造成。無論是出于企業(yè)健康發(fā)展、平穩(wěn)運行的內(nèi)在要求,還是應(yīng)對法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)的外部要求,內(nèi)控建設(shè)都勢在必行!隨著社會法制化的推進(jìn)及企業(yè)競爭的加劇,企業(yè)只有建立、健全并實施行之有效的內(nèi)部控制體系,才能夠獲得持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展,做到基業(yè)長青。
● 課程特色:實戰(zhàn)為主,深入淺出,通俗易懂
● 課程收益
1、了解先進(jìn)的內(nèi)部控制、內(nèi)部審計理論及相關(guān)最新的政策規(guī)定 。
2、掌握從企業(yè)整體層面到經(jīng)營環(huán)節(jié)層面的內(nèi)控方法和管理技術(shù)。
3、掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法,評價內(nèi)部控制的效果并進(jìn)行改進(jìn) 。
4、掌握企業(yè)內(nèi)部控制評價的重要性與如何實施等問題,及如何有效運用內(nèi)部控制評價工具。
5、掌握具體業(yè)務(wù)活動中企業(yè)內(nèi)部控制的構(gòu)建與實施。
● 課程大綱
第一部分:內(nèi)部控制測試與評價
一、內(nèi)部控制相關(guān)理論的全面介紹
1、薩班斯-奧克斯利法案
2、COSO的內(nèi)部控制整合框架
3、中國企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及其配套指引的實施要求
4、內(nèi)部控制的設(shè)計與執(zhí)行原則
1)構(gòu)建一個什么樣的內(nèi)部控制體系最適合我們的企業(yè)(內(nèi)部控制需求分析)?
2)企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)是否需要單獨設(shè)立一個內(nèi)部控制部門,誰又是其中的重要角色呢?董事會、監(jiān)事會、審計委員會、內(nèi)部審計、財務(wù)經(jīng)理、還是經(jīng)營管理層?
3)內(nèi)部控制構(gòu)建原則、目標(biāo)與實施標(biāo)準(zhǔn)
二、內(nèi)部控制測試
1、內(nèi)部控制測試
1)為什么要進(jìn)行內(nèi)部控制測試
2)怎樣進(jìn)行內(nèi)部控制測試
3)幾種常用的測試方法
2、公司層面內(nèi)控的測試
1)依據(jù)COSO框架實施的測試
2)對信息技術(shù)一般控制的測試
3、業(yè)務(wù)流程層面的測試
1)企業(yè)主要的業(yè)務(wù)流程及其測試重點
2)信息技術(shù)應(yīng)用控制的測試
案例:企業(yè)內(nèi)部控制測試實例
三、內(nèi)部控制評價
1、企業(yè)內(nèi)部控制持續(xù)有效運行的重要手段——自我評價方法的運用
1)內(nèi)部控制需要評價嗎?誰來評價企業(yè)的內(nèi)部控制?審計中的內(nèi)部控制測試是否等同于內(nèi)部控制評價?
2)內(nèi)部控制評價中的組織協(xié)調(diào)與評價流程
2、有效識別企業(yè)內(nèi)部控制缺陷
1)設(shè)計缺陷與運行缺陷
2)如何認(rèn)定財務(wù)報告與非財務(wù)報告中的內(nèi)部控制缺陷?
3)缺陷認(rèn)定的定量與定性標(biāo)準(zhǔn)有哪些?
3、內(nèi)部控制評價體系的建立與實施
1)內(nèi)部控制評價指標(biāo)體系的設(shè)計、運用與實施
2)幾種常用的內(nèi)部控制評價方法
3)內(nèi)部控制評價中的三條主線、四大原則、五大保障措施
案例:企業(yè)內(nèi)部控制評價指標(biāo)體系在實際工作中的運用與實施
4、完善企業(yè)內(nèi)部控制評價報告
1)我國法律法規(guī)中的內(nèi)部控制評價要求
2)重要內(nèi)部控制評價工作底稿展示與填寫內(nèi)部控制評價工作底稿的要點
3)如何編制規(guī)范的內(nèi)部控制評價報告(內(nèi)容與格式)
4)企業(yè)內(nèi)部控制評價中發(fā)現(xiàn)的問題與原因分析
案例:內(nèi)部控制自我評價方法在某企業(yè)的運用與實施
5、疑難解答
第二部分:內(nèi)部控制在實務(wù)中的運用
一、貨幣資金活動內(nèi)部控制構(gòu)建與實施
1、貨幣資金活動中的內(nèi)部控制
2、關(guān)鍵控制節(jié)點
3、主要風(fēng)險應(yīng)對策略
二、銷售與收款活動內(nèi)部控制的構(gòu)建與實施
1、銷售與收款活動中的內(nèi)部控制
2、關(guān)鍵控制節(jié)點
3、主要風(fēng)險應(yīng)對策略
三、購貨與付款活動內(nèi)部控制的構(gòu)建與實施
1、購貨預(yù)付款活動中的內(nèi)部控制
2、關(guān)鍵控制節(jié)點
3、主要風(fēng)險應(yīng)對策略
四、融資與投資活動內(nèi)部控制的構(gòu)建與實施
1、融資與投資活動中的內(nèi)部控制
2、關(guān)鍵控制節(jié)點
3、主要風(fēng)險應(yīng)對策略
五、生產(chǎn)環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制的構(gòu)建與實施
1、生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的內(nèi)部控制
2、關(guān)鍵控制節(jié)點
3、主要風(fēng)險應(yīng)對策略
六、企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)中的幾把板斧
案例:某大型國有企業(yè)主要業(yè)務(wù)活動內(nèi)部控制流程展示
七、疑難解答
● 講師簡介
張老師:北京國家會計學(xué)院 副教授 博士 財政部科學(xué)研究所博士后,天津市青聯(lián)委員 北京市審計局特聘專家,中國內(nèi)部審計協(xié)會質(zhì)量監(jiān)督委員會委員。曾經(jīng)主持審計署、天津社科基金等省部級課題8項。出版《審計資源論》、《內(nèi)部審計理論與方法》、《內(nèi)部審計價值》等專著多部,主編《管理咨詢理論與方法》、《內(nèi)部審計指南》、《政府審計》、《審計實戰(zhàn)模擬》等教材多部。對多家大型企業(yè)進(jìn)行過審計、預(yù)算等方面的專題培訓(xùn)。